一、 *采购人名称:岳阳县风景园林绿化建设养护中心
二、 *履约供应商名称:岳阳县笔墨缘文具店
三、 *采购项目编号:1570487000016676723
四、 *合同编号:40009951
五、 *验收单位:岳阳县风景园林绿化建设养护中心
六、 *验收日期:2022年8月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 别针/回形针/大头针 得力0050回形针曲别针(100枚/盒) 20 95.6 得力/deli50 验收通过 2 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g(单位:瓶) 10 155.0 蓝月亮/blue moon芦荟抑菌洗手液500mL 验收通过 3 晨光陶瓷球珠中性笔孔庙祈福AGPA4801黑蓝红0.5 20 43.2 晨光/M&GAGPA4801B 验收通过 4 晨光/M&G AEA98630 标朗3米线总控双排6孔插座 2 140.48 晨光/M&GAEA98630 验收通过 5 得力7123固体胶棒(只) 10 56.5 得力/deli7123 验收通过 6 晨光50g橡胶圈ASC99333 1 6.23 晨光/M&GASC99333 验收通过 7 晨光ARC92554碱性5号电池(2粒吸卡) 10 45.0 晨光/M&GARC92554 验收通过 8 得力5609档案盒(蓝)(只) 25 282.25 得力/deli5609 验收通过 9 PU/PVC笔记本 得力3323记事本笔记本(混)-114页-18K(本) 10 294.0 得力/deli3323 验收通过 10 得力 9147 三层多功能笔筒 (单位:只) 灰 2 18.44 得力/deli9147灰 验收通过 11 得力 1552 语音型计算器普通计算器 163x164x48mm (单位:台) 混色 2 124.0 得力/deli1552 验收通过 12 得力9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 100 2132.0 得力/deli9561 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单:刘琴
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